Решение Александро-Невской районной Думы Рязанской области от 21.03.2014 N 35 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александро-Невского муниципального района на 2014 - 2018 годы и в перспективе до 2023 года"



АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2014 г. № 35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ И
В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2023 ГОДА

Руководствуясь Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район, Александро-Невская районная Дума решила:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александро-Невского муниципального района на 2014 - 2018 годы и в перспективе до 2023 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение главе Александро-Невского муниципального района для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике Александро-Невского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Александро-Невского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель районной Думы
Н.Ф.ШМЕЛЕВА

Глава муниципального района
В.Ф.ОВОДКОВ





Приложение
к решению
Александро-Невской районной Думы
от 21 марта 2014 г. № 35

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2018 ГОДЫ И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2023 ГОДА

1. Паспорт комплексной программы

Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александро-Невского муниципального района на 2014 - 2018 годы и в перспективе до 2023 года (далее - Программа)
Исполнители Программы
Отдел градостроительства и архитектуры, предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории Александро-Невского муниципального района
Цели Программы
Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2014 по 2023 гг. на территории Александро-Невского муниципального района
Задачи Программы
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;
- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2014 - 2023 гг.;
- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;
- модернизация коммунальной инфраструктуры;
- замена изношенных фондов;
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий
Целевые показатели
Показатели:
перспективной обеспеченности, надежности функционирования системы, доступности, качества, энергоэффективности, экологической безопасности
Срок и этапы реализации Программы
2014 - 2018 годы и в перспективе до 2023 года
Объем требуемых капитальных вложений
Объем вложений составляет 56,685 млн. руб., в том числе местный бюджет - 9,345 млн. руб., в том числе по годам:
2014 - 820,0 тыс. руб.,
2015 - 2205,0 тыс. руб.,
2016 - 1755,0 тыс. руб.,
2017 - 415,0 тыс. руб.,
2018 - 660,0 тыс. руб.,
2019 - 2023 - 3490,0 тыс. руб.
При пересмотре бюджетов финансирование может меняться
Ожидаемые результаты реализации программы
Модернизация производственных фондов. Повышение надежности эксплуатации системы коммунального комплекса, сокращение потерь энергоресурсов, сокращение жалоб на предоставление коммунальных услуг, улучшение экологической безопасности и благоустройства сельского поселения

2. Характеристика состояния систем
коммунальной инфраструктуры

2.1. Общая характеристика

Для Александро-Невского муниципального района характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:
- высокая стоимость энергоресурсов;
- высокие потери энергоресурсов;
- высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;
- расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды, природного газа).
Большая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями. Так, из-за большого износа водопроводных сетей (70 - 80%) велики потери воды (15 - 30% от объема поданной воды). Потери тепла в теплотрассах составляют примерно 30 - 35%. Теплоснабжение поселка Каширин обеспечивают одна АТП и одна котельная, которые обслуживают 224 потребителя (один трехэтажный и три пятиэтажных дома), перевод их на индивидуальное газовое отопление технически и организационно не возможен. Остальные многоквартирные жилые дома переведены на индивидуальное газовое отопление.
Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования предоставлено следующими организациями коммунального комплекса:
- ООО "Управдом" - предоставляет коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения;
- ООО "Тепловодоканал" - услуги теплоснабжения населению;
- ОАО "Рязанская областная электросетевая компания" - услуги электроснабжения;
- ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" филиал "Рязаньэнерго" - услуги электроснабжения;
- филиал ОАО "Газпром газораспределение Рязанская область" в г. Ряжске - услуги газоснабжения;
- ООО "ДСУ "Ново-Деревенское" - услуги по вывозу ТБО.
Доля населения в потребляемой электроэнергии района составляет более 50%. Многие элементы электросетей нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте.

2.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд Александро-Невского муниципального района по состоянию на 01.01.2014 составляет 296,9 тыс. кв. метров, в том числе многоквартирные - 553 ед., площадью - 107,0 тыс. кв. метров, из них без блокированной застройки - 54 ед., площадью - 40,07 тыс. кв. м.
В частной собственности находится 267,4 тыс. кв. м, около 92% жилых помещений.
Степень обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием составляет:
- водопроводом - 84,2%, в том числе централизованным - 85,0%
- водоотведением - 64,2%, в том числе централизованным - 12%;
- отоплением - 3,7%, в том числе централизованным - 3,7%;
- газом - 99%.
Жилищный фонд можно разделить по годам постройки: до 1945 г. - 7,8%; 1946 - 1970 гг. - 40,8%; 1971 - 1995 - 41,4%; после 1995 г. - 10%.
Население является самым крупным потребителем коммунальных ресурсов
Управление многоквартирными домами на территориях Александро-Невского городского и Каширинского сельского поселений осуществляет ООО "Управдом".

N№ пп
Муниципальное образование, поселения
Всего МКД
В т.ч. блокированной застройки
Способы управления
ТСЖ
управляющая компания
непосредственное управление
ед.
тыс. кв. м
ед.
тыс. кв. м
ед.
тыс. кв. м
%
ед.
тыс. кв. м
%
ед.
тыс. кв. м
%
1
Александро-Невское городское
236
54,7
197
29,63
10
6,26

24
17,25

202
31,19

2
Каширинское сельское
40
18,3
29
3,3
4
1,5

6
8,8

30
8,0

3
Благовское сельское
64
8,1
60
7,6
4
1,5




60
6,6

4
Бурминское сельское
37
4,8
37
4,8






37
4,8

5
Нижнеякимецкое сельское
43
5,0
38
5,0






43
5,0

6
Просеченское сельское
43
5,6
43
5,6






43
5,6

7
Ленинское сельское
56
6,3
55
7,8






56
6,3

8
Борисовское сельское
34
4,2
34
4,2






34
4,2

9
ИТОГО по району
553
107,0
493
65,93
18
9,26

30
26,05

505
71,69


2.3. Муниципальный сектор

В муниципальном секторе действуют: 70 муниципальных учреждений, в том числе:

N№ пп
Наименование бюджетного учреждения
Ед. изм.
Фактическое наличие по состоянию на 01.01.2014
Кроме того, филиалы
1
Школы
шт.
7
7
2
Детские сады
шт.
14
0
3
Дома культуры
шт.
1

4
Библиотеки
шт.
1

5
Учреждения спорта
шт.
3


2.4. Система централизованного теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение объектов жилищного хозяйства представлено в п. Каширин одной котельной, которая обслуживает три пятиэтажных дома - 200 квартир, и одним АТП, который обслуживает один дом на 24 квартиры.
Предприятием, которое обслуживает в п. Каширин котельную и АТП, является ООО "Тепловодоканал".
Топливо, которое является источником тепла, - это природный газ.
Потребителем тепловой энергии ООО "Тепловодоканал" является жилищный сектор, 100% потребления.
Годовой объем выработки тепловой энергии в 2013 году составил 2,0 тыс. Гкал, потери составили - 0,3 тыс. Гкал., в том числе через изоляцию 90%, потери теплоносителя 10%.
В 2009 году был установлен единый узел учета, который позволил вести учет энергоресурсов единым способом.
Система централизованного теплоснабжения спроектирована и построена согласно стандартам, принятым в Советском Союзе в период, когда цены на энергетические ресурсы искусственно поддерживались на низком уровне и инвестиционные вложения в систему коммунальной инфраструктуры отсутствовали. Несмотря на предпринятые в сельском поселении меры по ее модернизации, в целом данная система не соответствует современным требованиям рационального энергопользования с резко возросшими ценами на топливо и высокими инвестиционными расходами.

2.5. Водоснабжение и водоотведение

Снабжение холодной водой на территории района осуществляют:
1) ООО "Управдом" - р.п. Александро-Невский, п. Каширин, с. Зимарово, с. Сергиевский Боровок.
Общая протяженность сетей водоснабжения - 35 км, из них 80% нуждаются в замене или реконструкции.
Годовой объем выработки воды в 2013 году составил - 214,0 тыс. куб. м, потери и неучтенный водозабор - 6%.
В общем объеме потребления воды население составляет 167,0 тыс. куб. м, бюджетные организации - 14,0 тыс. куб. м, прочие коммерческие потребители - 21,0 тыс. куб. м. Водоснабжение района обеспечивается подземными источниками, водозабором Окско-Донского водораздела.
За последние пять лет реконструировано и построено новых водопроводов - 0.
Однако темпы замены изношенных водопроводных сетей остаются на низком уровне, особенно в районном поселке, которые не позволяют существенно сократить потери воды.
Проблемой является также отсутствие приборов учета воды у большинства потребителей, особенно в жилищном фонде. Индивидуальными приборами учета оснащено около 5% квартир в многоквартирных домах.
Поскольку основная доля жилищного фонда Александро-Невского муниципального района построена в период с 1946 по 1995 год, поэтому коммунальные системы очень устарели.
Потребители за теплоснабжение платят по нормативам потребления (в расчете на 1 кв. м площади квартиры). Доля объемов тепловой энергии, счета за которую выставляются по показаниям приборов учета отдельно по трем домам (котельная) и отдельно по 24-квартирному дому.
Потребители, как правило, не имеют возможности регулировать свое потребление тепла (ни на уровне дома, ни на уровне квартиры). Большинство жильцов плохо осведомлены об эффективности даже элементарных и недорогих мер теплозащиты зданий и других мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Собственники жилых помещений имеют ограниченный доступ к внешнему финансированию для реализации мер по повышению энергоэффективности.
Все муниципальные учреждения отапливаются индивидуально природным газом, учет которого осуществляется по приборам учета. Электроэнергия, вода учитываются также по приборам учета.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложениях к Программе № 1 - 6.

4. Основные показатели Программы

Основные показатели, достигнутые в результате ее реализации по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, вывозу твердых бытовых отходов, электроснабжению представлены в приложении № 7 (не приводится).

5. Обоснование ресурсного потенциала

Основными источниками финансирования развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут средства бюджетов различных уровней, а также средства предприятий за счет надбавок к тарифам. Согласно имеющимся на момент разработки Программы данным, общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры составит 60,675 млн. руб.
При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заемного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

6. Механизм реализации Программы

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

7. Оценка социально-экономической
и экологической эффективности

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:
- повысится надежность теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах теплоснабжения на 10%, в системах водоснабжения и водоотведения на 10 - 15%;
- повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;
улучшится экологическая и санитарная обстановка.





Приложение
к Программе комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры Александро-Невского
муниципального района Рязанской
области на 2014 - 2018 годы и
в перспективе до 2013 года

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемые результаты
всего за 2014 - 2023 годы
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019 - 2023
1. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоотведения новых систем объектов капитального строительства
1.1. Подключение к очистным сооружениям

0
0
0
0
0
0
0
доступность услуг







2. Повышение надежности водоотведения и качества коммунальных услуг
2.1. Проведение текущих и капитальных ремонтов канализационной сети
местный бюджет
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
100,0
получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов














внебюджетные средства
210,0
0,0
0,0
30,0
30,0
50,0
100,0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоотведения
3.1. Проведение межевых работ и оформление права собственности очистных сооружений
местный бюджет
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
приведение в соответствие имущественных отношений
3.2. Проведение энергетических обследований объектов водоотведения
местный бюджет
120,0
0
50,0
0
0
0
70,0
получение объективных данных об объеме используемых ресурсов
3.3. Применение энергосберегающих систем освещения очистных сооружений
внебюджетные средства
60,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
сокращение расходов на уличное освещение
3.4. Введение энергетических паспортов очистных сооружений
местный бюджет
60,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.5. Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
эффективное и рациональное использование энергоресурсов

5. Улучшение экологической обстановки. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоотведения
5.1. Проведение изыскательных и геологоразведочных работ
местный бюджет
50,00
0,0
30,0
20,0
0,0
0,0
0,0
улучшение экологической обстановки и качества предоставления услуг
5.2. Изготовление проектно-сметной документации
местный бюджет
350,0
0,0
250,0
100,0
0,0
0,0
0,0
5.3. Строительство очистных сооружений, ул. Молодежная, ул. Вокзальная (за железной дорогой)
областной бюджет
12500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500,0
10000,0
местный бюджет
650,0
0,0
150,0
500,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

14180,00
50,00
510,00
650,00
30,00
2600,00
10340,00

в том числе
областной бюджет

12500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2500,00
10000,00

районный бюджет

1410,00
30,00
510,00
620,00
0,00
50,00
200,00

внебюджетные источники

270,00
20,00
0,00
30,00
30,00
50,00
140,00






Приложение
к Программе комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры Александро-Невского
муниципального района Рязанской
области на 2014 - 2018 годы и
в перспективе до 2013 года

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемые результаты
всего за 2014 - 2023 годы
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019 - 2023
1. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением
1.1.1. Подключение к центральной водопроводной системе

0
0
0
0
0
0
0
определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.2. Ведение энергетических паспортов муниципальных бюджетных учреждений

0
0
0
0
0
0
0
2. Повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных услуг
2.1. Замена глубинных насосов на более мощные
местный бюджет
300,0
35,0
35,0
40,0
45,0
45,0
100,0
сокращение количества жалоб на низкое давление в водопроводной сети
внебюджетные средства
300,0
35,0
35,0
40,0
45,0
45,0
100,0
2.2. Проведение текущих ремонтов на водопроводной сети
местный бюджет
250,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
130,0
получение объективных данных об объеме используемых энергоресурсов
внебюджетные средства
950,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения
3.1. Проведение межевых работ и оформление права собственности
местный бюджет
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
приведение в соответствие имущественных отношений
3.2. Установка частотно-регулируемых приводов
областной бюджет
760,0
180,0
180,0
0
0
0
400,0
экономия затрат по единицу расхода воды
местный бюджет
90,0
20,0
20,0
0
0
0
50,0
3.3. Применение энергосберегающих систем уличного освещения
местный бюджет
70,0
20,0
20,0
0
0
30,0
0
сокращение затрат на оплату уличного освещения
3.4. Проведение энергетических обследований объектов водоснабжения
местный бюджет
120,0
0
50,0
0
0
0
70,0
получение объективных данных об объеме используемых ресурсов
3.5. Установка приборов учета холодной воды у населения
внебюджетные средства
170,0
20,0
20,0
30,0
40,0
20,0
40,0
учет потребления воды в целом по предприятию
3.6. Установка приборов учета холодной воды на артезианских скважинах
местный бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
учет потребления воды в целом по объекту
4. Улучшение экологической обстановки
4.1. Установка станций железной очистки артезианских скважин (9 ед.)
областной бюджет
2000,0
0
0,0
300,0
300,0
400,0
1000,0
улучшение качества питьевой воды
местный бюджет
105,0
0
0,0
15,0
15,0
25,0
50,0
4.2. Строительство, реконструкция охранных зон водозаборных узлов
местный бюджет
200,0
30,0
50,0
0
0
40,0
80,0
улучшение благоустройства зон обслуживания водозаборных узлов
внебюджетные средства
240,00
30
50,0
30,0
30,0
0,0
100,0
5. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоснабжения
5.1. Проведение изыскательных и геолого-разведочных работ
местный бюджет
60,00
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5.2. Изготовление проектно-сметной документации
местный бюджет
600,00
100,0
200,0
300,0
0,0
0,0
0,0

5.3. Реконструкция водопроводных узлов 1 очереди (водозаборные сети по ул. Колхозная, ул. Школьная, ул. Базарная, ул. Набережная, ул. Почтовая, ул. Вокзальная, пер. Луговой, ул. Первомайская, ул. Полевая, пер. Полевой)
областной бюджет
2400,0
800,0
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
улучшение надежности, качества предоставления услуг
местный бюджет
180,0
60,0
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
5.4. Реконструкция водопроводных узлов 2 очереди (водозаборные сети по ул. Шебанова, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Новоселов, ул. Мира, пер. Школьный, пер. Почтовый, ул. Весенняя, пер. Пролетарский, ул. Молодежная, пер. Рабочий)
областной бюджет
2400,0
0,0
0,0
0,0
1200,0
1200,0
0,0
улучшение надежности, качества предоставления услуг
местный бюджет
155,0
0,0
0,0
0,0
75,0
80,0
0,0
5.5. Реконструкция водозаборного узла 3 очереди за железной дорогой: ул. Пригородная, ул. Кирюхина, пер. Пригородный, ул. Советская, ул. Новая, пер. Пионерский, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Спортивная, ул. Заводская, ул. Кирпичная
областной бюджет
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
местный бюджет
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

15800,0
1610,0
1730,0
1745,0
1880,0
2015,0
6820,0

в том числе
областной бюджет

11560,0
980,0
980,0
1100,0
1500,0
1600,0
5400,0

районный бюджет

2580,00
495,00
545,00
445,00
165,00
250,00
680,00

внебюджетные источники

1660,00
135,00
205,00
200,00
215,00
165,00
740,00


--------------------------------
<*> Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого результата после внедрения проектов.





Приложение
к Программе комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры Александро-Невского
муниципального района Рязанской
области на 2014 - 2018 годы и
в перспективе до 2013 года

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВЫВОЗУ ТБО

Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемые результаты
всего за 2014 - 2023 годы
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019 - 2023
1. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение вывозом ТБО
1.1. Приобретение дополнительных контейнеров
местный бюджет
230,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
150,0
доступность большего числа жителей

внебюджетные средства
350,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
200,0
2. Повышение надежности вывоза ТБО и качества предоставления коммунальных услуг
2.1. Приобретение дополнительной техники для уборки мусора
местный бюджет
230,0
0,0
0,0
40,0
45,0
45,0
100,0
сокращение количества жалоб на низкое давление в водопроводной сети














внебюджетные средства
1220,0
0,0
135,0
140,0
400,0
45,0
500,0
2.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов мусороуборочной техники
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов














внебюджетные средства
800,0
20,0
30,0
100,0
50,0
100,0
500,0
3. Улучшение экологической обстановки
3.1. Заключение договора на вывоз ртутьсодержащих ламп
областной бюджет







улучшение экологической обстановки поселка







местный бюджет
420,0
30,0
30,0
30,0
40,0
40,0
250,0
3.2. Организация мест сбора ртутьсодержащих ламп
местный бюджет
190,0
30,0
30,0
30
0
0,0
100,0
улучшение экологической обстановки поселка
внебюджетные средства
230,00
10
10,0
10,0
50,0
50,0
100,0
4. Повышение энергетической эффективности и технического уровня свалок
5.1. Выбор земельного участка под новую свалку
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0

5.2. Проведение изыскательных и геолого-разведочных работ
местный бюджет
60,00
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5.3. Изготовление проектно-сметной документации на новую свалку в р.п. Александро-Невский
местный бюджет
500,00
0,0
200,0
300,0
0,0
0,0
0,0

5.4. Строительство санкционированной свалки
областной бюджет
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
улучшение надежности, качества предоставления услуг

местный бюджет
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
5.5. Приобретение техники для содержания свалки
внебюджетные средства
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
улучшение надежности, качества предоставления услуг
местный бюджет
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

15730,0
150,0
515,0
700,0
635,0
330,0
13400,0

в том числе
областной бюджет

10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0

районный бюджет

2630,00
90,00
310,00
420,00
105,00
105,00
1600,00

внебюджетные источники

3100,00
60,00
205,00
280,00
530,00
225,00
1800,00


--------------------------------
<*> Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого результата после внедрения проектов.





Приложение
к Программе комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры Александро-Невского
муниципального района Рязанской
области на 2014 - 2018 годы и
в перспективе до 2013 года

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемые результаты
Всего за 2014 - 2023 годы
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019 - 2023
1. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное теплоснабжение
1.1. Подключение к центральной системе теплоснабжения

0
0
0
0
0
0
0

1.2. Выполнение мероприятий по получению паспорта готовности ООО "Тепловодоканал"
внебюджетные средства
420,0
70,0
100,0
30,0
30,0
40,0
150,0
успешное проведение отопительного периода
1.3. Выполнение мероприятий по получению паспорта готовности муниципальным образованием
местный бюджет
310,0
20,0
40,0
40,0
45,0
45,0
120,0
2. Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных услуг
2.1. Замена насосов в котельной и АТП
местный бюджет
180,0
35,0
0,0
0,0
0,0
45,0
100,0
сокращение количества жалоб на низкую температуру в помещениях
внебюджетные средства
180,0
35,0
0,0
0,0
0,0
45,0
100,0
2.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов котельной и АТП
местный бюджет
900,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
получение объективных данных об объеме используемых энергоресурсов
внебюджетные средства
950,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения
3.1. Проведение межевых работ и оформление права собственности теплотрассы
местный бюджет
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
приведение в соответствие имущественных отношений
3.2. Установка частотно-регулируемых приводов
областной бюджет
180,0
0,0
0,0
0
0
0
180,0
экономия затрат по единицу расхода тепла
местный бюджет
20,0
0,0
0,0
0
0
0
20,0

3.3. Применение энергосберегающих систем уличного освещения котельной и АТП
местный бюджет
20,0
0,0
20,0
0
0
0,0
0
сокращение затрат на оплату уличного освещения
3.4. Проведение энергетических обследований объектов теплоснабжения
местный бюджет
120,0
0
50,0
0
0
0
70,0
получение объективных данных об объеме используемых ресурсов
3.5. Установка приборов учета
местный бюджет
250,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
учет потребления тепла в целом по объекту
4. Улучшение экологической обстановки
4.1. Благоустройство котельной
областной бюджет
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
благоустройство территории














местный бюджет
115,0
0
40,0
0,0
0,0
25,0
50,0
4.2. Благоустройство АТП
местный бюджет
40,0
0,0
20,0
0
0
0,0
20,0
благоустройство территории
внебюджетные средства
40,00
0
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
5. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем теплоснабжения
5.1. Мероприятия по повышению КПД котельной
местный бюджет
80,00
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
50,0

5.2. Изготовление проектно-сметной документации
местный бюджет
100,00
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5.3. Реконструкция котельной по ул. Молодежная, д. 1
областной бюджет
4700,0
0,0
4700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
улучшение надежности, качества предоставления услуг
местный бюджет
240,0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

8895,00
360,00
5680,00
300,00
275,00
400,00
1880,00

в том числе
областной бюджет

4880,00
0,00
4700,00
0,00
0,00
0,00
180,00

местный бюджет

2425,00
205,00
760,00
170,00
145,00
215,00
930,00

внебюджетные источники

1590,00
155,00
220,00
130,00
130,00
185,00
770,00


--------------------------------
<*> Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого результата после внедрения проектов.





Приложение
к Программе комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры Александро-Невского
муниципального района Рязанской
области на 2014 - 2018 годы и
в перспективе до 2013 года

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемые результаты
всего за 2014 - 2023 годы
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019 - 2023
1. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное электроснабжение
1.1. Подключение абонентов к электроснабжению в целях реализации программы комплексной застройки территорий

0
0
0
0
0
0
0

2. Повышение надежности электроснабжения и качества предоставления коммунальных услуг
2.1. Замена трансформаторов на более мощные
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сокращение количества жалоб на перепады напряжения в сети














внебюджетные средства
950,0
0,0
300,0
0,0
350,0
0,0
300,0
2.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов на линии электропередач и трансформаторных подстанциях
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов
внебюджетные средства
410,0
50,0
100,0
50,0
50,0
60,0
100,0
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения
3.1. Проведение межевых работ и оформление права собственности бесхозных объектов
местный бюджет
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
приведение в соответствие имущественных отношений
3.2. Установка приборов учета электроэнергии уличного освещения
местный бюджет
70,0
0,0
20,0
50,0
0
0,0
0
сокращение затрат на оплату уличного освещения
3.3. Проведение энергетических обследований объектов электроснабжения
местный бюджет
120,0
0
50,0
0
0
0
70,0
получение объективных данных об объеме используемых ресурсов
3.4. Установка приборов учета электроэнергии населения
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
учет потребления электроэнергии
4. Улучшение экологической обстановки
4.1. Строительство, реконструкция охранных зон трансформаторных подстанций
местный бюджет
60,0
0,0
10,0
0
0
40,0
10,0
улучшение благоустройства зон обслуживания трансформаторных подстанций
внебюджетные средства
120,00
0
30,0
30,0
30,0
0,0
30,0
5. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электроснабжения
5.1. Строительство новой линии электропередач
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
улучшение надежности, качества предоставления услуг
местный бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
внебюджетные средства
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

2080,0
50,0
510,0
180,0
430,0
100,0
810,0

в том числе
областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

местный бюджет

300,00
0,00
80,00
100,00
0,00
40,00
80,00

внебюджетные источники

1780,00
50,00
430,00
80,00
430,00
60,00
730,00


--------------------------------
<*> Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого результата после внедрения проектов.





Приложение
к Программе комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры Александро-Невского
муниципального района Рязанской
области на 2014 - 2018 годы и
в перспективе до 2013 года

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
всего за 2014 - 2023 годы
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019 - 2023
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: в т.ч.
56685,00
2220,00
8945,00
3575,00
3250,00
5445,00
33250,00
областной бюджет:
38940,00
980,00
5680,00
1100,00
1500,00
4100,00
25580,00
теплоснабжение
4880,0
0,0
4700,0
0,0
0,0
0,0
180,0
водоснабжение
11560,0
980,0
980,0
1100,0
1500,0
1600,0
5400,0
водоотведение
12500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500,0
10000,0
вывоз ТБО
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
электроснабжение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
районный бюджет:
9345,0
820,0
2205,0
1755,0
415,0
660,0
3490,0
теплоснабжение
2425,0
205,0
760,0
170,0
145,0
215,0
930,0
водоснабжение
2580,0
495,0
545,0
445,0
165,0
250,0
680,0
водоотведение
1410,0
30,0
510,0
620,0
0,0
50,0
200,0
вывоз ТБО
2630,0
90,0
310,0
420,0
105,0
105,0
1600,0
электроснабжение
300,0
0,0
80,0
100,0
0,0
40,0
80,0
внебюджетные источники
8400,0
420,0
1060,0
720,0
1335,0
685,0
4180,0
теплоснабжение
1590,0
155,0
220,0
130,0
130,0
185,0
770,0
водоснабжение
1660,0
135,0
205,0
200,0
215,0
165,0
740,0
водоотведение
270,0
20,0
0,0
30,0
30,0
50,0
140,0
вывоз ТБО
3100,0
60,0
205,0
280,0
530,0
225,0
1800,0
электроснабжение
1780,0
50,0
430,0
80,0
430,0
60,0
730,0

--------------------------------
<*> Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого результата после внедрения проектов.


------------------------------------------------------------------