Постановление Администрации муниципального образования - городской округ г. Сасово Рязанской области от 05.11.2014 N 1285 "О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 01.11.2013 N 1730 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" "



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2014 г. № 1285

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.11.2013 № 1730 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
(В РЕДАКЦИИ ОТ 30.06.2014 № 725)

На основании Постановления Правительства Рязанской области от 03.09.2014 № 252 "Об утверждении распределения объемов субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области на финансирование мероприятия "Реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов" государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы", администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области постановляет:
Внести в Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 01.11.2013 № 1730 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" (в редакции от 30.06.2014 № 725) следующие изменения:
1. внести изменения в преамбулу постановления: слова "на 2014 - 2016 годы" заменить словами "на 2014 - 2017 годы";
2. в наименовании программы и далее по тексту постановления в наименовании программы слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2017 годы";
3. внести в приложение к постановлению следующие изменения:
3.1. в паспорте муниципальной программы:
- в строке "Сроки и этапы реализации программы" слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2017 годы";
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем средств городского бюджета на реализацию мероприятий Программы составит 993,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 693,9 тыс. рублей, в том числе субсидии областного бюджета - 593,9 тыс. рублей;
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 100 тыс. рублей".
3.2. абзац второй раздела 3 "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции: "Главный распорядитель проводит размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обеспечивает результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств и контроль за соблюдением условий, установленных при их предоставлении.";
3.3. в разделе 4 "Сроки и этапы реализации Программы" слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2017 годы";
3.4. в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
- абзац третий изложить в следующей редакции: "2014 год - 693,9 тыс. рублей, в том числе субсидии областного бюджета - 593,9 тыс. рублей";
- дополнить абзацем шестым: "2017 год - 100 тыс. рублей";
- абзац шестой считать соответственно седьмым;
3.5. таблицу раздела 8 "Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы" изложить в следующей редакции:

"N№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Значение в 2012 году
Значение в 2013 году
Значения по годам
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решениями Сасовской городской Думы, в налоговых доходах городского бюджета
%
1,7
1,2
2,0
2,0
2,0
2,0
2
Уровень дефицита городского бюджета
%
7,0
0
10,0
10,0
10,0
10,0
3
Просроченная кредиторская задолженность городского бюджета
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
4
Отношение объема муниципального долга без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в городской бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
%
0,5
0,6
0,5
0,2
0,01
0
5
Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области
тыс. руб.
0
0
0
0
0

6
Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)
%
61,7
32
66
59
68
75
7
Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде
ед.
1
3
3
3
3
4
8
Удельный вес органов местного самоуправления муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
%
16,7
33,3
50,0
83,3
100
100"

4. внести в приложение № 1 следующие изменения: в наименовании приложения и далее по тексту слова "2014 - 2016 годы" заменить словами "2014 - 2017 годы".
5. приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава администрации
Е.И.РУБЦОВА





Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Сасово
Рязанской области "Повышение
эффективности бюджетных расходов
на 2014 - 2017 годы"

СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
РАСХОДОВ НА 2014 - 2017 ГОДЫ"

N№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета


Городской бюджет
993,9
693,9
100
100
100
Уменьшение удельного веса недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решениями Сасовской городской Думы, в налоговых доходах городского бюджета до уровня не более 2%; снижение дефицита городского бюджета до уровня не более 10% общего годового объема доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности городского бюджета в расходах городского бюджета; снижение объема муниципального долга без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в городской бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до 0%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования; доведение удельного веса расходов городского бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 30% общего объема расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета); обеспечение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в объеме не менее 4 ед.; обеспечение 100% доли органов местного самоуправления муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.1
Развитие единой информационной системы управления средствами городского бюджета:
ФКУ г. Сасово
ФКУ г. Сасово
Городской бюджет
400
100
100
100
100
Областной бюджет
593,9
593,9
-
-
-
- сопровождение программного продукта в ФКУ г. Сасово, необходимого для функционирования единой информационной системы управления средствами городского бюджета с расширением функциональных возможностей, в том числе в части учета сведений о плательщиках юридических лицах и уплаченных ими налоговых и неналоговых доходов в технологии СМАРТ и составления и исполнения доходов и расходов в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет - СМАРТ Про)


Городской бюджет
87,5
87,5
-
-
-
- организация и проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих на семинарах, конференциях, учебных курсах, в том числе выездных, по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета


Городской бюджет
12,5
12,5
-
-
-
- выполнение работ по модернизации программы "Бюджет-СМАРТ Стандарт" до версии "Бюджет-СМАРТ Про" и расширению функциональных возможностей в части приема и обработки сведений о поступивших платежах (подсистема "Плательщики и уплаченные доходы") с предоставлением неисключительных (пользовательских) прав на использование


Областной бюджет
283,6
283,6
-
-
-
Городской бюджет
300
-
100
100
100
- приобретение компьютерной, копировальной и прочей оргтехники


Областной бюджет
310,3
310,3
-
-
-

ИТОГО



993,9
693,9
100
100
100



------------------------------------------------------------------