Постановление Администрации муниципального образования - городской округ г. Сасово Рязанской области от 22.08.2014 N 975 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2014 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2014 г. № 975

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2014 - 2018 годы" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и природопользованию Ямщикова С.Н.

Глава администрации
Е.И.РУБЦОВА





Приложение № 1
к Постановлению
администрации
от 22 августа 2014 г. № 975

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

Наименование
Программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2014 - 2018 годы
Основание для
разработки Программы
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области
Основные разработчики Программы
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области
Исполнители Программы
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области
Цели и задачи
Программы
Цель Программы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Основные задачи Программы:
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения
Сроки и этапы
реализации
Программы
- сроки реализации Программы: 2014 - 2018 гг.;
- этапы реализации:
I этап - 2014 - 2015 гг.;
II этап - 2016 - 2018 гг.
Основные ожидаемые
конечные результаты
реализации Программы
За период реализации Программы планируется:
- снижение объемов потребления энергетических ресурсов не менее 15% по отношению к 2013 г.;
- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15% по отношению к 2013 г.;
- экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы
Объемы и источники
финансирования (с
разбивкой на этапы
реализации Программы)
- Общий объем финансирования Программы составляет 278,104 тыс. рублей, в том числе:
собственные средства - 278,104 тыс. рублей

Аннотация

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций.
Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области. Общий предполагаемый объем финансирования программы должен составить 278,104 тыс. рублей. Ожидаемый по итогам реализации программы годовой экономический эффект оценивается в 10,31 тонн условного топлива и 121,948 тыс. руб. Средний срок окупаемости мероприятий программы 2,28 лет.

Введение

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов учреждения. В условиях постоянного роста тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития учреждения. В свою очередь эффективное решение указанной задачи невозможно без комплексного анализа структуры и особенностей энергопотребления учреждения, его энергосистем и условий их функционирования. Выполнение такого анализа даст возможность:
1) выявить причины нерационального расхода потребляемых энергоресурсов и оценить их объемы;
2) сформировать перечень направлений повышения энергоэффективности администрации;
3) соотнести объемы расходования денежных средств по отдельным видам энергоресурсов и в соответствии с выявленными основными статьями расходов выделить из общего перечня направлений повышения энергоэффективности учреждения направления, способные обеспечить наибольший экономический эффект;
4) в соответствии с определенными направлениями деятельности по повышению энергоэффективности учреждения сформировать перечень конкретных энергосберегающих мероприятий и оценить их эффективность;
5) сформировать перечень контролируемых показателей, позволяющих корректно оценить текущий достигнутый уровень энергоэффективности учреждения.
Отмеченные пункты отражают основные моменты описываемой ниже и предлагаемой к реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области.

1. Анализ структуры энергопотребления и определение
основных направлений повышения энергоэффективности
учреждения

Перечень видов потребляемых учреждением энергоресурсов и объемы их потребления за период с 2009 по 2013 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Структура энергопотребления Администрации
муниципального образования - городской округ
город Сасово Рязанской области

N№ пп
Наименование энергетического ресурса
Единица измерения
Предшествующие годы
2013 г.
2009
2010
2011
2012
1.
Электрическая энергия
тыс. кВт/ч
35,668
35,473
28,041
28,602
40,86
2.
Тепловой энергии
Гкал
215,410
223,250
233,820
329,305
310,051
3.
бензин
л
23151
21734
17492
30459
28179
4.
Вода
Тыс. куб. м
2,186
1,916
1,711
1,779
1,737
Суммарный объем потребления энергоресурсов
т.у.т.
62,1
61,6
57,2
86
82,1

Таким образом, суммарное потребление энергоресурсов в 2013 году в топливном эквиваленте (тонны условного топлива) составило 82,1 т.у.т.
Динамика изменения объемов расходов денежных средств учреждением на оплату потребленных энергоресурсов представлена в таблице 2.

Таблица 2. Динамика изменения объемов расходов
денежных средств Администрации муниципального образования -
городской округ город Сасово Рязанской области (руб.)

NN
пп
Наименование энергетического ресурса
Предшествующие годы
2013 г.
2009
2010
2011
2012
1.
Электрическая энергия
169250
194352
195873
209119
248962
2.
Тепловая энергия
170130
219198
224596
345487
397926
3.
Вода
1247
1311
1372
1486
1929
Суммарный объем расхода денежных средств на оплату потребленных энергоресурсов
340627
414861
422841
556092
648817

Как видно из таблицы 2, суммарный объем расходов денежных средств за поставленные учреждению энергоресурсы и оказанные коммунальные услуги в 2013 году составил 648817 руб.
На диаграмме рисунка 1 наглядно представлено соотношение объемов расхода денежных средств по отдельным видам энергоресурсов по состоянию на 2013 год. Диаграмма показывает, что затраты денежных средств на тепловую энергию и электроэнергию составляют 95% от общего объема расходов на энергоносители. В связи с этим особое внимание в деятельности учреждения в части повышения его энергоэффективности следует уделить обеспечению проведения мероприятий, направленных на снижение (в сопоставимых условиях) объемов потребления электрической энергии и тепловой энергии.
Следует отметить, что необходимым условием осуществления мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, является проведение комплексного анализа инфраструктуры учреждения. Цель - определение возможных путей повышения эффективности работы имеющихся систем энерго- и ресурсоснабжения и потребления и выбор конкретных способов их технической реализации, т.е. формирование собственно комплекса энергосберегающих мероприятий. Без проведения такого анализа планируемый к реализации комплекс энергосберегающих мероприятий может не дать необходимого экономического эффекта или может оказаться неоптимальным по критерию "достигаемая экономия средств/стоимость мероприятий".

2. Анализ инфраструктуры учреждения. Определение путей
повышения эффективности использования энергоресурсов

2.1. Потребители энергоресурсов

Конечными потребителями поставляемых учреждению энергоресурсов являются находящиеся на балансе учреждения здания, строения, сооружения. По состоянию на 2013 год учреждение имеет в оперативном управлении здания, строения, сооружения, перечень которых и краткое описание приведены в таблице 3. Физический износ зданий и сооружений составляет более 30%.

2.2. Система энергоснабжения и энергопотребления

2.2.1. Электрическая энергия. Электроснабжение объектов учреждения осуществляется от внешних электрических сетей. Потребителями электрической энергии на объектах являются:
системы внутреннего и наружного освещения;
бытовые электроприборы;
силовое оборудование.
Параметры систем освещения и оценка объемов потребленной ею электроэнергии за 2013 год представлены в таблице 4. Из приведенных данных видно, что суммарная установленная мощность системы освещения учреждения составляет 1,980 кВт. Объем потребленной системой освещения электроэнергии за 2013 год составил 3912,480 кВт/ч, или 9,57% от общего количества потребленной учреждением электроэнергии в 2013 году.

Таблица 3. Перечень и краткая характеристика
зданий и сооружений, находящихся на балансе администрации

Наименование здания, строения сооружения
Год ввода
в эксплуатацию
Ограждающие конструкции
Физический износ здания, строения сооружения, %
Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения
Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(м2·°С·сут.)
Наименование конструкции
Краткая характеристика
Фактическая
Расчетно-нормативная
Административное здание, ул. Садовая, д. 22
1918
Стены
Несущие наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные
55
0,37
0,5
54,224
Окна
ПВХ с двойным остеклением
Крыша
Шиферная, четырехскатная
Административное здание, ул. Садовая, д. 116
1918
Стены
Несущие наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные
60
0,37
0,5
54,224
Окна
ПВХ с двойным остеклением
Крыша
Железная оцинкованная, четырехскатная

Таблица 4. Показатели использования электрической
энергии учреждением на цели освещения

NN
пп
Функциональное назначение системы освещения
Количество светильников
Суммарная установленная мощность, кВт
Кол-во потребленной электроэнергии за 2013, кВт/ч
С лампами накаливания
С энергосберегающими лампами
1
Внутреннее освещение всего, в том числе:
0
110
1,980
3912,480
1.1
Административно-бытовых корпусов всего, в том числе:
0
110
1,980
3912,480

Административное здание, ул. Садовая, д. 22
0
58
1,044
2062,944

Административное здание, ул. Садовая, д. 116
0
52
0,936
1849,536
2
Наружное освещение
-
-
-
-
Итого:

0
110
1,980
3912,480

Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления и датчиками движения. Таким образом, основной потенциал энергосбережения в части потребления электрической энергии заложен в модернизации системы освещения.
2.2.2. Тепловая энергия. Снабжение учреждения тепловой энергией осуществляется централизованно от городской теплосети. Динамика изменения объемов потребления учреждением тепловой энергии за 2009 - 2013 годы приведены в таблице 6.


Таблица 6. Сведения по балансу тепловой
энергии и его изменениях (в Гкал)

NN
пп
Статья приход/расход
Предшествующие годы
Отчетный (базовый) год
2009
2010
2011
2012
2013
1
Приход
1.1
Собственная котельная
-
-
-
-
-
1.2
Сторонний источник
215410
223,250
233,820
329,305
310,051

Итого суммарный приход
215410
223,250
233,820
329,305
310,051
2
Расход
2.1
Технологические расходы всего, в том числе:
-
-
-
-
-

пара, из них контактным (острым) способом
-
-
-
-
-

горячей воды
-
-
-
-
-
2.2
Отопление, вентиляция и ГВС, в том числе калориферы воздушные
215410
223,250
233,820
329,305
241,711

Итого суммарный расход
215410
223,250
233,820
329,305
310,051

Отопительные приборы систем отопления зданий преимущественно представлены чугунными радиаторами. Теплоотражающие экраны за радиаторами не установлены. Остекление оконных проемов зданий, как это видно из таблицы 3, выполнено окнами в раздельных ПВХ переплетах с двойным остеклением (без энергосберегающих покрытий).
2.2.3. Вода. Снабжение учреждения холодной водой питьевого качества осуществляется централизованно от городской сети водоснабжения. Динамика изменения объемов потребления учреждением тепловой энергии за 2009 - 2013 годы приведена в таблице 1.
Внутренние магистрали системы холодного водоснабжения, принадлежащего учреждению здания администрации, утечек воды не имеют. Водоразборная арматура сетей холодного водоснабжения не оборудована системой автоматического выключения подачи воды. Сливные бачки туалетов не оборудованы двухрежимной запорной арматурой.
2.2.4. Система учета потребляемых энергоресурсов
Информация о существующей в учреждении системе учета потребления энергоресурсов и рекомендации по ее улучшению представлены в таблице 6. Как видно из приведенных данных, не все вводы энергоресурсов учреждения полностью оснащены приборами учета.

Таблица 6. Характеристика существующей в администрации
системы учета энергоресурсов

Наименование показателя
шт.
Тип прибора
Примечание
(марка)
Класс точности
Электрическая энергия
Кол-во оборудованных приборами вводов, всего:
2


Полученной со стороны
1
СЭТ4-1/2М
2,0

1
СЭТ3а-02-74-06
1,0

Рекомендации по совершенствованию системы учета
Установить прибор учета с классом точности 1,0
Газ
Кол-во оборудованных приборами вводов, всего:



Полученной со стороны




Рекомендации по совершенствованию системы учета

Тепловая энергия
Кол-во не оборудованных приборами вводов, всего:
2


Собственного производства
-



Полученного со стороны
2



Рекомендации по совершенствованию системы учета
Установить прибор учета
Вода
Кол-во не оборудованных приборами вводов, всего:
2


Полученной со стороны
2



Рекомендации по совершенствованию системы учета
Установить прибор учета

2.3. Выявление неэффективных способов использования
энергоресурсов и возможных резервов повышения
энергоэффективности учреждения

1. Электрическая энергия. В части потребления электрической энергии следует отметить не достаточно эффективное ее использование на цели освещения. Система внутреннего освещения учреждения оснащена лампами накаливания, позволяющими обеспечить требуемые параметры освещенности рабочих мест и мест общего пользования при сравнительно высоком энергопотреблении. Однако появление на рынке компактных люминесцентных ламп и светодиодных аналогов этих ламп дает возможность существенно снизить мощность и одновременно повысить надежность системы освещения.
2. Тепловая энергия. Следует отметить в первую очередь отсутствие на вводе тепловой энергии принадлежащего учреждению здания узла коммерческого учета. В связи с этим оплата потребленной тепловой энергии ведется не по фактическому ее расходу, а по нормативам. Практика внедрения системы оплаты тепловой энергии по показаниям приборов учета показывает, что в большинстве случаев удается достичь заметного снижения расходов денежных средств, поскольку значения фактически потребленной тепловой энергии оказываются ниже значений, предусмотренных соответствующими нормативами. Таким образом, установка узла коммерческого учета тепловой энергии является прежде всего финансово-сберегающим мероприятием.
Кроме того, как следует из приведенного выше анализа, резервы повышения эффективности использования тепловой энергии могут заключаться в снижении теплового потока через светопрозрачные ограждающие конструкции оконных проемов, через участки не светопрозрачных ограждающих конструкций, расположенные за радиаторами отопления.
3. Вода. Проведенный комплексный анализ системы холодного водоснабжения показал возможность повышения ее эффективности за счет организации более рационального потребления воды и установки прибора учета. Потенциал энергосбережения здесь заключается в повышении эффективности работы водоразборной арматуры, установленной в здании администрации.
По результатам проведенного анализа потенциал энерго- и ресурсосбережения в учреждении по тепловой энергии может быть оценен в 68,34 Гкал, по электрической энергии - 4,346 тыс. кВт/ч Суммарный потенциал энергосбережения администрации 10,3 т.у.т.

3. Описание Программы энергосбережения

3.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в учреждении за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:
реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
повышение эффективности системы теплоснабжения;
повышение эффективности системы электроснабжения;
повышение эффективности системы водоснабжения.

3.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2014 - 2018 гг. Реализация Программы осуществляется в 2 этапа.
Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на первом этапе (2014 - 2015 гг.) представлен в таблице 7.
Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на втором этапе (2016 - 2018 гг.) представлен в таблице 8.

Таблица 7. Перечень мероприятий первого этапа
реализации Программы

Наименование мероприятия. Вид энергетического ресурса
Годовая экономия энергетических ресурсов
Затраты, тыс. руб.
Средний срок окупаемости, лет
Согласованный срок внедрения, квартал, год
в натуральном выражении
в стоимостном выражении, тыс. руб. (по тарифу)
единицы измерения
кол-во
Проведение бесед по рациональному использованию воды, Вода
Куб. м
-
-
-
-
ежеквартально
Проведение бесед по рациональному использованию Электроэнергии, Электроэнергия
кВт.ч
-
-
-
-
ежеквартально
Замена люминесцентных светильников на светодиодные. Электроэнергия
Тыс. кВт.ч
4,346
19,655
82,5
4,2
I, 2015

Таблица 8. Перечень мероприятий второго этапа
реализации Программы

Наименование мероприятия. Вид энергетического ресурса
Годовая экономия энергетических ресурсов
Затраты, тыс. руб.
Средний срок окупаемости, лет
Согласованный срок внедрения, квартал, год
в натуральном выражении
в стоимостном выражении, тыс. руб. (по тарифу)
единицы измерения
кол-во
Установка приборов учета тепловой энергии
Гкал
20
29,934
120
4,01
I, 2018
Установка теплоотражающих экранов, Тепловая энергия
Гкал
29,44
44,07
20,550
0,466
I, 2018
Установка низкоэмиссионных пленок на оконные стекла. Тепловая энергия
Гкал
18,9
28,289
5,054
1,95
I, 2018

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Программа состоит из 2 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждении в соответствии с задачами Программы.

5.1. Реализация организационных мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

Работником, ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является зам. главы администрации. Перечень мероприятий раздела представлен в таблице 9.

5.2. Повышение эффективности использования тепловой энергии

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности использования тепловой энергии, ответственные исполнители, предполагаемые объемы и источники финансирования приведены в таблице 10.

5.3. Повышение эффективности использования электрической
энергии

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности использования электрической энергии, ответственные исполнители, предполагаемые объемы и источники финансирования приведены в таблице 11.

Таблица 9. Перечень организационных мероприятий,
направленных на повышение энергетической эффективности
Администрации муниципального образования -
городской округ город Сасово Рязанской области

N№ пп
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Ожидаемый результат
в том числе
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Корректировка и контроль над выполнением программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Ямщиков С.Н.
Всего
-
-
-
-
-
-
Выполнение этапов программы, перечень скорректированных показателей
ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
-
-
-
-
-
ИИ
-
-
-
-
-
-
2
Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Ямщиков С.Н.
Всего
-
-
-
-
-
-
Повышение эффективности управления энергосбережением и повышением энергоэффективности
ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
-
-
-
-
-
ИИ
-
-
-
-
-
-
3
Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации
Ямщиков С.Н.
Всего
-
-
-
-
-
-
Повышение мотивации работников к обеспечению роста энергоэффективности организации
ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
-
-
-
-
-
ИИ
-
-
-
-
-
-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Всего
-
-
-
-
-
-

ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
-
-
-
-
-
ИИ
-
-
-
-
-
-

Таблица 10. Перечень мероприятий, направленных
на повышение эффективности тепловой энергии
Администрации муниципального образования - городской
округ город Сасово Рязанской области

N№ пп
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Ожидаемый результат
в том числе
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Установка отражателей для отопительных радиаторов
Ямщиков С.Н.
Всего
-
-
-
-
20,550
20,550
Экономия тепловой энергии и денежных средств
ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
-
-
-
20,550
20,550
ИИ
-
-
-
-
-
-
2
Установка приборов учета тепловой энергии
Ямщиков С.Н.
Всего
-
-
-
-
120
120
Экономия тепловой энергии и денежных средств
ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
-
-
-
120
120
ИИ
-
-
-
-
-
-
3
Установка низкоэмиссионных пленок на оконные стекла
Ямщиков С.Н.
Всего
-
-
-
-
55,054
55,054
Экономия тепловой энергии и денежных средств
ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
-
-
-
55,054
55,054
ИИ
-
-
-
-
-
-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Всего
-
-
-
-
195,604
195,604

ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
-
-
-
195,604
195,604
ИИ
-
-
-
-
-
-

Таблица 11. Перечень мероприятий, направленных
на повышение эффективности использования электрической
энергии в Администрации муниципального образования -
городской округ город Сасово Рязанской области

N№ пп
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Ожидаемый результат
в том числе
всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Замена люминесцентных светильников на светодиодные
Ямщиков С.Н.
Всего
-
82,500
-
-
-
82,500
Экономия электроэнергии и денежных средств
ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
82,500
-
-
-
82,500
ИИ
-
-
-
-
-
-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Всего
-
82,500
-
-
-
82,500

ФБ
-
-
-
-
-
-
СС
-
82,500
-
-
-
82,500
ИИ
-
-
-
-
-
-

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы к 2018 году прогнозируется достижение следующих основных результатов:
обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения учреждения;
снижение удельных показателей потребления энергоресурсов (в сопоставимых условиях) в целом не менее чем на 15% по отношению к 2013 г.;
формирование культуры энергосберегающего поведения у работников организации.
Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для дальнейшей реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.
Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит 10,31 т.у.т. Суммарная ожидаемая годовая экономия денежных средств должна составить 121,948 тыс. руб. Суммарные затраты на внедрение описанных мероприятий составят 278,104 тыс. руб. Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 2,28 лет.
План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен в таблице 13.

Таблица 13. План-график достижения результатов реализации
Программы энергосбережения и повышения энергетической
Администрации муниципального образования - городской округ
город Сасово Рязанской области

N№ пп
Ожидаемый результат
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Динамика изменения удельных показателей годового потребления энергетических ресурсов по отношению к 2013 г.:

электрической энергии, тыс. кВт ч/чел
0,614
0,391
0,168
0,168
0,168
Тепловой энергии, т.у.т./кв. м
0,057
0,056
0,055
0,047
0,040
Воды, куб. м/чел.
0,85
0,82
0,79
0,79
0,79
2
Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах)
-
8,353
2,559
3,468
-

7. Объем и источники финансирования

В 2014 - 2018 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 278,104 тыс. руб., в том числе:
за счет собственных средств - 278,104 тыс. руб.
Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.





Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N№ пп
Наименование показателей
Единица измерения
Значения целевых показателей
исходное (базовое) значение показателя 2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
В абсолютном выражении

Экономия электрической энергии:


в натуральном выражении
тыс. кВт/ч
0,000
0,000
0,000
4,346
4,346
4,346

в стоимостном выражении (в ценах базового года)
тыс. руб.
0,000
0,000
0,000
19,655
19,655
19,655

Экономия тепловой энергии:


в натуральном выражении
Гкал
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
68,34

в стоимостном выражении (в ценах базового года)
тыс. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
102,293


------------------------------------------------------------------