Постановление Администрации города Рязани от 07.02.2014 N 460 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 N 4023"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2014 г. № 460

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2014 - 2020
ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РЯЗАНИ ОТ 30.09.2013 № 4023

В связи с принятием решения Рязанской городской Думы от 11.12.2013 № 225-II "Об утверждении бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", решения Рязанской городской Думы от 26.11.2013 № 191-II "О внесении изменений в структуру администрации города Рязани" и во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани, утвержденных Постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 № 4023 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы", следующие изменения:
1.1. В списке используемых сокращений:
1.1.1. Слова "Территориальное управление - префектура Советского района администрации города Рязани" заменить словами "Управление по работе с населением на территории администрации города Рязани".
1.1.2. Слова "ТУ префектура Советского района" заменить словами "УРНТ".
1.1.3. Слова "Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани", "ТУ префектуры районов" исключить.
1.1.4. Слова "Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани" заменить словами "Отдел по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани".
1.2. В Паспорте муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы":
1.2.1. В строке "Соисполнители муниципальной программы" слова "Территориальное управление - префектура Советского района" заменить словами "Управление по работе с населением на территории администрации города Рязани".
1.2.2. В строке "Участники муниципальной программы":
- слова "Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани" исключить;
- слова "Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани" заменить словами "Отдел по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани".
1.2.3. В строке "Объемы финансирования муниципальной программы": цифру "664777,5" заменить цифрой "627832,5", цифру "112373,5" заменить цифрой "101473,5", цифру "99739,0" заменить цифрой "86826,0", цифру "99997,0" заменить цифрой "86865,0".
1.2.4. В строке "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" абзац 2 изложить в следующей редакции:
"- повысить уровень оснащенности структурных подразделений современными информационно-коммуникационными технологиями до 80%;".
1.3. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов Программы. Целевые показателя (индикаторы) Программы":
1.3.1. Пункт 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.2. В пункте 3 слова "территориального управления - префектуры Советского района администрации города Рязани" заменить словами "управления по работе с населением на территории администрации города Рязани", слова "территориальным управлением - префектурой Советского района администрации города Рязани" заменить словами "управлением по работе с населением на территории администрации города Рязани".
1.4. В пункте 3 раздела V "Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в Программу" слова "территориальное управление - префектура Советского района администрации города Рязани" заменить словами "управление по работе с населением на территории администрации города Рязани".
1.5. В абзаце первом раздела IX "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период" слова "Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг в городе Рязани" заменить словами "Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг города Рязани".
1.6. В абзаце 1 раздела VIII "Ресурсное обеспечение Программы":
- цифру "664777,5" заменить цифрой "627832,5";
- цифру "112373,5" заменить цифрой "101473,5";
- цифру "99739,0" заменить цифрой "86826,0";
- цифру "99997,0" заменить цифрой "86865,0".
1.7. В Приложении № 1 к Программе:
1.7.1. В Таблице 1 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях":
- в пункте 2.1 цифру "25" заменить цифрой "15", цифру "75" заменить цифрой "70", цифру "87,5" заменить цифрой "75", цифру "100" заменить цифрой "80".
- в пункте 2.1.1.3.1 цифру "75" заменить цифрой "45", цифру "81" заменить цифрой "50", цифру "86" заменить цифрой "55", цифры "90" заменить цифрами "60", "65", "70", "75", "80".
1.7.2. В пунктах 4.1, 4.2 Таблицы 2 "Перечень основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы" слова "ТУ - префектура Советского района" заменить словами "УРНТ", слова "ТУ - префектуры районов" исключить.
1.7.3. В пунктах 1, 2, 3 Таблицы 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)" слова "ТУ - префектура Советского района" заменить словами "УРНТ".
1.7.4. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Рязани" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7.5. Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по Программе" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмму "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы" внести следующие изменения:
1.8.1. В строке "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы": цифру "427645,5" заменить цифрой "421211,5", цифру "65454,5" заменить цифрой "64627,5", цифру "59719,0" заменить цифрой "57073,0", цифру "60944,0" заменить цифрой "57983,0".
1.8.2. Абзац 8 раздела VI "Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"- Постановление администрации города Рязани от 22.03.2011 № 1280 "О переименовании муниципального учреждения "Центр предоставления муниципальных услуг" в муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани" и утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани";".
1.8.3. В абзаце 1 раздела VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- цифру "427645,5" заменить цифрой "421211,5";
- цифру "65454,5" заменить цифрой "64627,5";
- цифру "59719,0" заменить цифрой "57073,0";
- цифру "60944,0" заменить цифрой "57983,0".
1.8.4. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Рязани" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.8.5. Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмму "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы" внести следующие изменения:
1.9.1. В строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" Паспорта подпрограммы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы" цифру "100%" заменить цифрой "80%".
1.9.2. В пункте 3 раздела IV "Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" цифру "75%" заменить цифрой "45%".
1.9.3. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" слова "3. Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота" заменить словами "4. Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота".
1.9.4. В пункте 3 Таблицы 1 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях" цифру "75" заменить цифрой "45", цифру "81" заменить цифрой "50", цифру "86" заменить цифрой "55", "цифры "90" заменить цифрами "60", "65", 70", "75", "80".
1.9.5. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Рязани" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.10. В подпрограмму "Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы" внести следующие изменения:
1.10.1. В Паспорте подпрограммы:
- в строке "Ответственный исполнитель подпрограммы" слова "Территориальное управление - префектура Советского района администрации города Рязани" заменить словами "Управление по работе с населением на территории администрации города Рязани";
- в строке "Участники подпрограммы" слова "Отдел по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани" заменить словами "Отдел по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани";
- в строке "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы "Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы": цифру "144445" заменить цифрой "114445", цифру "20635" заменить цифрой "10635", цифру "20635" заменить цифрой "10635", цифру "20635" заменить цифрой "10635".
1.10.2. В абзаце 1 раздела VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- цифру "144445" заменить цифрой "114445";
- цифру "20635" заменить цифрой "10635";
- цифру "20635" заменить цифрой "10635";
- цифру "20635" заменить цифрой "10635".
1.10.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.11. В Приложении № 6 к Программе "Паспорт ведомственной целевой программы "Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы" в строке "Объемы и источники финансирования ВЦП, всего, в том числе по годам реализации":
- цифру "29939" заменить цифрой "29428";
- цифру "9544,0" заменить цифрой "9471";
- цифру "9973,0" заменить цифрой "9706";
- цифру "10422,0" заменить цифрой "10251".
2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В.Горячкину.

Глава администрации
В.Е.АРТЕМОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Рязани
от 7 февраля 2014 г. № 460

2) Повышение уровня оснащенности структурных подразделений современными информационно-коммуникационными технологиями с 0 в 2013 году до 80% к 2020 году.
Показатель (П2) рассчитывается по следующей формуле:

П2 = min К1, К2, К3, К4,

где:
К1 - процент оснащенности структурных подразделений рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети администрации города со скоростью 1 Гбит/сек;
К2 - процент оснащенности рабочих мест в структурных подразделениях современными персональными компьютерами (срок полезного использования - не более 5 лет);
К3 - процент оснащенности рабочих мест в структурных подразделениях системой электронного документооборота;
К4 - процент оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и специальным программным обеспечением.
Расчет производится по минимальному из вышеуказанных показателей.
На достижение данного показателя оказывают влияние целевые индикаторы реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы":
- оснащенность структурных подразделений рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети администрации города Рязани со скоростью 1 Гбит/сек;
- оснащенность структурных подразделений средствами вычислительной техники (со сроком службы менее 5 лет);
- оснащенность структурных подразделений рабочими местами системы электронного документооборота.
Информация о достижении данных целевых индикаторов предоставляется соисполнителем Программы - отделом автоматизированных средств обработки информации и управления аппарата администрации.





Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Рязани
от 7 февраля 2014 г. № 460

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ

NN
пп
Статус
Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной
классификации
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
МП
Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы. Всего по МП, в том числе
УЭ
Всего, в том числе




101473,5
86826
86865
87867
88167
87967
88667
627832,5
ГРБС адм. г. Рязани
444



70115,8
63640
64834
66087
66387
66187
66887
464137,8
УБГДХ
436



3055
3055
3055
6226,5
6226,5
6226,5
6226,5
34071
УКС
432



50
50
50
50
50
50
50
350
УОиМП
474



1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
7350
ФКУ
492



9385
1785
85
85
85
85
85
11595
УЭиЖКХ
433



7060
7060
7060
13888,5
13888,5
13888,5
13888,5
76734
УФКиМС
467



35
35
35
35
35
35
35
245
УК
457



1251,7
445
445
445
445
445
445
3921,7
УЗРИО
466



9471
9706
10251
0
0
0
0
29428
1.1
Основное мероприятие МП
Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих
Всего, в том числе


2104046

1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
9730
ОКП (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2104046

1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
7210
444
1111
2104046
120
250
250
250
250
250
250
250
1750
240
780
780
780
780
780
780
780
5460
УБГДХ
436
0505
2104046
240
55
55
55
55
55
55
55
385
УКС
432
0113
2104046
240
50
50
50
50
50
50
50
350
УОиМП
474
0709
2104046
240
50
50
50
50
50
50
50
350
ФКУ
492
0113
2104046
240
85
85
85
85
85
85
85
595
УЭиЖКХ
433
0505
2104046

60
60
60
60
60
60
60
420
433
0505
2104046
120
19
19
19
19
19
19
19
133
240
41
41
41
41
41
41
41
287
УФКиМС
467
1105
2104046

20
20
20
20
20
20
20
140
467
1105
2104046
120
6
6
6
6
6
6
6
42
240
14
14
14
14
14
14
14
98
УК
457
0804
2104046
240
40
40
40
40
40
40
40
280
1.2
Подпрограмма МП
Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе:
УЭ
Всего, в том числе


2110000

64627,5
57073
57983
60082
60382
60182
60882
421211,5
ГРБС адм. г. Рязани
444
0113
2110000

62440,8
55693
56603
58702
59002
58802
59502
410744,8
УОиМП
474
0709
2110000
240
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
7000
УК
457
0801
2110000
610
1186,7
380
380
380
380
380
380
3466,7
1.2.1
Основное мероприятие подпрограммы МП
Развитие системы представления муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ"
УЭ, МФЦ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2110000
610
23866,8
2043
1724
1450
1750
1550
2250
34633,8
1.2.2
Основное мероприятие подпрограммы МП
Организация представления муниципальных услуг в электронной форме
Всего, в том числе:


2110000

6206,7
2900
2000
1400
1400
1400
1400
16706,7
УЭ
(ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2110000
240
1020
20
20
20
20
20
20.
1140,0
ОАСОИиУ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2110000
240
3000
1500
600
0
0
0
0
5100,0
УОиМП
474
0709
2110000
240
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
7000
УК
457
0801
2110000
610
1186,7
380
380
380
380
380
380
3466,7
1.2.3
Основное мероприятие подпрограммы МП
Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", предоставление субсидии на увеличение стоимости основных средств
УЭ,
МФЦ
(ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2110000
610
34554
52130
54259
57232
57232
57232
57232
369871
1.3
Подпрограмма МП
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе:
ОАСОИиУ
444
0113
2120000
240
6050
6322
6606
5760
5760
5760
5760
42018
1.3.1
Основное мероприятие подпрограммы МП
Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани
ОАСОИиУ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
600
1443
1467
500
500
500
500
5510
1.3.2
Основное мероприятие подпрограммы МП
Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем
ОАСОИиУ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
1500
1149
1879
2000
2000
2000
2000
12528
1.3.3
Основное мероприятие подпрограммы МП
Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием
ОАСОИиУ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
1950
1730
1260
1260
1260
1260
1260
9980
1.3.4
Основное мероприятие подпрограммы МП
Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани
ОАСОИиУ
УД (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000'
14000
1.4
Подпрограмма МП
Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе:
УРНТ


2130000

10635
10635
10635
20635
20635
20635
20635
114445
ГРБС адм. г. Рязани
444
0113
2130000

595
595
595
595
595
595
595
4165
УФКиМС
467
1101
2130000
240
15
15
15
15
15
15
15
105
УК
457
0801
2130000
610
25
25
25
25
25
25
25
175
УЭиЖКХ
433
0501
2130000
810
7000
7000
7000
13828,5
13828,5
13828,5
13828,5
76314
УБГиДХ
436
0503
2130000
240
3000
3000
3000
6171,5
6171,5
6171,5
6171,5
33686
1.4.1
Основное мероприятие подпрограммы МП
Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении
УРНТ ОпоСсоСМИ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2130000
240
5
5
5
5
5
5
5
35
1.4.2
Основное мероприятие подпрограммы МП
Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий
Всего,
в том числе:


2130000

11220
11220
11220
21220
21220
21220
21220
118540
УРНТ
(ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2130000

590
590
590
590
590
590
590
4130
444
0113
2130000
360
530
530
530
530
530
530
530
3710
630
60
60
60
60
60
60
60
420
УФКиМС
467
1101
2130000
240
15
15
15
15
15
15
15
105
УК
457
0801
2130000
610
25
25
25
25
25
25
15
175
УЭиЖКХ
433
0501
2130000
810
7000,0
7000,0
7000,0
13828,5
13828,5
13828,5
13828,5
76314
УБГиДХ
436
0503
2130000
240
3000
3000
3000
6171,5
6171,5
6171,5
6171,5
33686
1.5
ВЦП МП
Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы
ФКУ
492
0113
2106004
240
9300
1700
-
-
-
-
-
11000
1.6
ВЦП МП
Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы
УЗРИО
466

2106003

9471
9706
10251
-
-
-
-
29428
466
0113
2106003
240
6321
6953
5888
466
0113
2106003
830
120
250
250
850
30
30
30
466
0412
2106003
240
3000
2473
4083





Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Рязани
от 7 февраля 2014 г. № 460

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДА РЯЗАНИ ПО ПРОГРАММЕ

Наименование услуги (работы)
Показатель объема услуги (работы)
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги (работы)
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие подпрограммы "Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств"
Обеспечение выполнения работ по предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна"
Количество окон для предоставления муниципальных услуг
шт.
27
41
41
33368 <*>
50898 <**>
53027
<***>
Обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, поступивших в учреждение
Запросы заявителей
Количество исполненных запросов
140
150
150
896
1012
1012

--------------------------------
<*> - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14, к. 2) в течение всего года, территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33, к. 2) в течение 4 месяцев.
<**> - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14, к. 2), территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33, к. 2) и территориального отделения Советского и Железнодорожного районов (ул. Каширина) в течение всего года.
<***> - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14, к. 2), территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33, к. 2) и территориального отделения Советского и Железнодорожного районов (ул. Каширина) в течение всего года.





Приложение № 4
к Постановлению
администрации города Рязани
от 7 февраля 2014 г. № 460

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ

NN
пп
Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ИТОГО
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Подпрограмма МП
Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы
Всего, в том числе:


2110000

64627,5
57073,0
57983,0
60082,0
60382,0
60182,0
60882,0
421211,5
ГРБС адм. г. Рязани
444
0113
2110000

62440,8
55693,0
56603,0
58702,0
59002,0
58802,0
59502,0
410744,8
УОиМП
474
0709
2110000
240
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
7000,0
УК
457
0801
2110000
610
1186,7
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
3466,7
1
Основное мероприятие подпрограммы
Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ"
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
23866,8
2043,0
1724,0
1450,0
1750,0
1550,0
2250,0
34633,8
1.1
Мероприятие подпрограммы
Программно-техническое обеспечение развития МБУ "МФЦ"
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
600,0
900,0
1200,0
1000,0
1000,0
1000,0
1700,0
7400,0
1.1.1

Приобретение, монтаж, настройка оборудования и программного обеспечения рабочих мест специалистов центра, включая оснащение серверных и рабочих мест необходимым программным обеспечением, компьютерной техникой, оргтехникой и средствами связи
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
200,0
500,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
4200,0
1.1.2

Модернизация системы электронных административных регламентов
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
125,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
525,0
1.1.3

Приобретение, монтаж и настройка вспомогательного оборудования, включая системы видеонаблюдения, системы управления электронной очередью
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
100,0
200,0
100,0
100,0
100,0
100,0
400,0
1100,0
1.1.4

Приобретение, монтаж и настройка телекоммуникационного оборудования
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
300,0
875,0
1.1.5

Приобретение и настройка средств защиты информации (СЗИ)
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
700,0
1.2
Мероприятие подпрограммы
Материально-техническое обеспечение развития МБУ "МФЦ"
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
20822,8
900,0
100,0
100,0
400,0
200,0
200,0
22722,8
1.2.1

Проведение капитального ремонта помещений МБУ "МФЦ"
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
19434,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19434,8
1.2.2

Оснащение МБУ "МФЦ" офисной мебелью и бытовой техникой
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
1388,0
100,0
100,0
100,0
400,0
200,0
200,0
2488,0
1.2.3

Приобретение автотранспортных средств
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
1.3
Мероприятие подпрограммы
Информационное обеспечение развития МБУ "МФЦ"
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
2344,0
143,0
324,0
250,0
250,0
250,0
250,0
3811,0
1.3.1

Изготовление стендов, брошюр (материалов) с информацией о МФЦ
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
600,0
93,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
1443,0
1.3.2

Изготовление вывесок и указателей МФЦ и организация их размещения
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
1300,0
50,0
87,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1637,0
1.3.3

Размещение информации о МФЦ на средствах наружной рекламы
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
444,0
0,0
87,0
50,0
50,0
50,0
50,0
731,0
1.4
Мероприятие подпрограммы
Профессиональная подготовка и повышение квалификации универсальных специалистов МБУ "МФЦ"
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
700,0
2
Основное мероприятие подпрограммы
Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме
УЭ
444
0113
2110000
240
1020,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
1140,0
ОАСОИиУ
444
0113
2110000
240
3000,0
1500,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5100,0
УОиМП
474
0709
2110000
240
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
7000,0
УК
457
0801
2110000
610
1186,7
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
3466,7
2.1
Мероприятие подпрограммы
Оказание услуг по размещению и обслуживанию "Регионального портала и реестра государственных услуг" для формирования реестра муниципальных услуг
УЭ
444
0113
2110000
240
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
140,0
2.2
Мероприятие подпрограммы
Перевод муниципальных услуг в электронный вид
УЭ
444
0113
2110000
240
1000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,0
2.3
Мероприятие подпрограммы
Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг
ОАСОИиУ
444
0113
2110000
240
3000,0
1500,0
600,0
0,00
0,00
0,00
0,00
5100,0
2.4
Мероприятие подпрограммы
Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования
УОиМП
474
0709
2110000
240
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
7000,0
2.4.1

Сопровождение автоматизированной системы комплектации дошкольных учреждений города Рязани
УОиМП
474
0709
2110000
240
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1400,0
2.4.2

Администрирование портала системы общего образования города Рязани
УОиМП
474
0709
2110000
240
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
2520,0
2.4.3

Услуга связи по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи абонента, установленных на технологической площадке оператора ("услуга Co-Location") для размещения баз данных в сети Интернет и предоставления канала доступа в сеть Интернет с динамической пропускной способностью
УОиМП
474
0709
2110000
240
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
1680,0
2.4.4

Сопровождение разделов общего и дополнительного образования на портале системы образования города Рязани
УОиМП
474
0709
2110000
240
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1400,0
2.5
Мероприятие подпрограммы
Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
УК
457
0801
2110000
610
1186,7
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
3466,7
2.5.1

Обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, в том числе:
УК
457
0801
2110000
610
1186,7
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
380,0
3466,7
2.5.1.1

МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани"
УК
457
0801
2110000
610
986,7
190,0
190,0
190,0
190,0
190,0
190,0
2126,7
2.5.1.2

МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"
УК
457
0801
2110000
610
200,0
190,0
190,0
190,0
190,0
190,0
190,0
1340,0
3
Основное мероприятие подпрограммы
Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
34554,0
52130,0
54259,0
57232,0
57232,0
57232,0
57232,0
369871,0
3.1
Мероприятие подпрограммы
Обеспечение выполнения работ по предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна"
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
33368,0
50898,0
53027,0
56000,0
56000,0
56000,0
56000,0
361293,0
3.2
Мероприятие подпрограммы
Обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, поступивших в учреждение
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
896,0
1012,0
1012,0
1012,0
1012,0
1012,0
1012,0
6968,0
3.3
Мероприятие подпрограммы
Предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств
УЭ, МФЦ
444
0113
2110000
610
290,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
1610,0

--------------------------------
<*> - Осуществление мероприятий возможно при совместном финансировании бюджета города Рязани (30%) и бюджета Рязанской области (70%).





Приложение № 5
к Постановлению
администрации города Рязани
от 7 февраля 2014 г. № 460

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА РЯЗАНИ"

Наименование услуги (работы)
Показатель объема услуги (работы)
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги (работы)
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие подпрограммы "Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств"
Обеспечение выполнения работ по предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна"
Количество окон для представления муниципальных услуг
шт.
27
41
41
33368
<*>
50898 <**>
53027 <***>
Обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, поступивших в учреждение
Запросы заявителей
Количество исполненных запросов
140
150
150
896
1012
1012

--------------------------------
<*> - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14, к. 2) в течение всего года, территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33, к. 2) в течение 4 месяцев.
<**> - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14, к. 2), территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33, к. 2) и территориального отделения Советского и Железнодорожного районов (ул. Каширина) в течение всего года.
<***> - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14, к. 2), территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33, к. 2) и территориального отделения Советского и Железнодорожного районов (ул. Каширина) в течение всего года.





Приложение № 6
к Постановлению
администрации города Рязани
от 7 февраля 2014 г. № 460

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА РЯЗАНИ

NN
пп
Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Подпрограмма МП
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы
Всего, в т.ч.:
444
0113
2120000
240
6050,0
6322,0
6606,0
5760,0
5760,0
5760,0
5760,0
42018,0
1
Основное мероприятие
Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани
ОАСОИиУ (ГРБС
адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
600,0
1443,0
1467,0
500
500
500
500
5510,0
2
Основное мероприятие
Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем
ОАСОИиУ (ГРБС
адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
1500,0
1149,0
1879,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
12528,0
3
Основное мероприятие
Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием
ОАСОИиУ (ГРБС
адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
1950,0
1730,0
1260,0
1260,0
1260,0
1260,0
1260,0
9980,0
4
Основное мероприятие
Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани
ОАСОИиУ УД
(ГРБС
адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
14000,0





Приложение № 7
к Постановлению
администрации города Рязани
от 7 февраля 2014 г. № 460

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ

NN
пп
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Подпрограмма МП
Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы
УРНТ Всего, в том числе


2130000

10635
10635
10635
20635
20635
20635
20635
144445
ГРБС адм. г. Рязани
444
0113
2130000

595
595
595
595
595
595
595
4165
УФКиМС
467
1101
2130000

15
15
15
15
15
15
15
105
УК
457
0801
2130000

25
25
25
25
25
25
25
175
УЭиЖКХ
433
0501
2130000

7000
7000
7000
13828,5
13828,5
13828,5
13828,5
76314
УБГДХ
436
0503
2130000

3000
3000
3000
6171,5
6171,5
6171,5
6171,5
33686
1
Задача 1
Повышение информированности населения о возможностях участия в общественном самоуправлении
УРНТ
444
0113
2130000

5
5
5
5
5
5
5
35
1.1
Основное мероприятие подпрограммы
Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении
УРНТ
444
0113
2130000

5
5
5
5
5
5
5
35
1.1.1
Мероприятие
Реализация направления "Информатизация ТОС", в том числе проекта "Центр электронной поддержки на базе комитетов ТОС города Рязани"
УРНТ




0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2
Мероприятие
Поддержка объединенного интернет-ресурса объединений общественного самоуправления ст-рязань.рф
УРНТ




0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3
Мероприятие
Подготовка и печать ежеквартального буклета "Вестник ТОС и Советов территорий"
УРНТ, ОпоСсоСМИ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2130000
240
5
5
5
5
5
5
5
35
1.1.4
Мероприятие
Активная информационная политика администрации города Рязани по вопросам общественного самоуправления
УРНТ, ОпоСсоСМИ




0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5
Мероприятие
Ведение реестра органов ТОС и советов территорий, проведение мониторинга основных проблем советов территорий и ТОС и планируемых решений (на основании отчетов по итогам работы за полугодие и представленных планов работы)
УРНТ, ОпоСсоСМИ




0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.6
Мероприятие
Участие ТОС и Ассоциации органов ТОС города Рязани в мероприятиях межмуниципального сотрудничества по вопросам общественного самоуправления
УРНТ




0
0
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2
Задача 2: создание условий для участия объединений общественного самоуправления в решении вопросов местного значения
УРНТ
444
0113
2130000

10630
10630
10630
20630
20630
20630
20630
144410
2.1
Основное мероприятие подпрограммы
Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий
УРНТ
444
0113
2130000

10630
10630
10630
20630
20630
20630
20630
144410
2.1.1
Мероприятие
Предоставление субсидий органам территориального общественного самоуправления на возмещение затрат, связанных с:
УРНТ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2130000
630
60
60
60
60
60
60
60
420
- регистрацией, образованием юридического лица и внесением изменений в учредительные документы ТОС;





15
15
15
15
15
15
15
105
- изготовлением учебно-методических пособий и другой полиграфической продукции





45
45
45
45
45
45
45
315
2.1.2
Мероприятие
Поощрение председателей и актива ТОС, в том числе:
УРНТ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2130000
360
530
530
530
530
530
530
530
3710
- за установленные показатели в работе;




130
130
130
130
130
130
130
910
- по итогам городского смотра-конкурса "На лучший комитет (совет) ТОС";




280
280
280
280
280
280
280
1960


- по итогам работы общественных жилищных инспекторов г. Рязани - членов Советов территорий города Рязани





120
120
120
120
120
120
120
840
2.1.3
Мероприятие
Создание условий для участия ТОС и советов территорий в весенних, осенних, зимних месячниках по санитарной очистке и благоустройству
УРНТ, УБГДХ




0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.4
Мероприятие
Проведение по предложениям председателей/актива ТОС и советов территорий профилактических объездов территорий ТОС и советов территорий с участием представителей УАТК, УРНТ, ТОС
УРНТ, УАТК




0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.5
Мероприятие
Проведение информационных семинаров, оперативных тематических совещаний (в том числе выездных), встреч-консультаций, экспертных обсуждений по актуальным вопросам общественного самоуправления и развития территорий проживания с участием органов ТОС, советов территорий, представителей структурных подразделений администрации города Рязани (в том числе главы администрации города Рязани и заместителей главы администрации), государственной жилищной инспекцией Рязанской области и Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ
УРНТ




0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.6
Мероприятие
Оказание информационно-методической и юридической поддержки ТОС и Ассоциации органов ТОС г. Рязани по вопросам: предоставления отчетности в государственные органы, участия в открытых федеральных и региональных конкурсах для некоммерческих организаций и текущей деятельности
УРНТ




0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.7
Мероприятие
Приобретение сопутствующих товаров для развития спортивного направления в ТОС
УФКиМС, УРНТ (ГРБС УФКиМС)
467
1101
2130000
240
10
10
10
10
10
10
10
70
2.1.8
Мероприятие
Проведение массовых спортивных межрайонных соревнований между ТОС (поощрительные призы и награды участникам)
УФКиМС, УРНТ (ГРБС УФКиМС)
467
1101
2130000
240
5
5
5
5
5
5
5
35
2.1.9
Мероприятие
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры для проведения массовых мероприятий на территориях ТОС
УК, УРНТ (ГРБС УК)
457
0801
2130000
610
25
25
25
25
25
25
25
175
2.1.10
Мероприятие
Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории, в том числе:
УЭиЖКХ
433
0501
2130000
810
7000
7000
7000
13828,5
13828, 5
13828,5
13828,5
76314
- ремонт и оборудование детских, спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования для удовлетворения бытовых нужд населения;
- ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство бордюрного камня





7000
7000
7000
13828,5
13828,5
13828,5
13828,5
76314
2.1.11
Мероприятие
Благоустройство территорий общего пользования в соответствии с пп. 40 п. 3 раздела 1 и п. 10 раздела 2 Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 174-I, и п. 4 Порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 175-I, определенных советами территорий города Рязани, утвержденными Постановлением администрации города Рязани от 23.03.2012 № 1657
УБГДХ
436
0503
2130000
240
3000
3000
3000
6171,5
6171,5
6171,5
6171,5
33686


------------------------------------------------------------------